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為什麼加工發票稅費貴

發布時間: 2021-03-10 18:25:03

❶ 關於加工費增值稅發票抵扣問題

先看看委託加工的定義:委託加工,是指由委託方提供原料和主要材料,版受託方只代墊部分輔助材料權,按照委託方的要求加工貨物並收取加工費的經營活動。 對於由受託方提供原材料生產的產品,或者受託方先將原材料賣給委託方,然後再接受加工的產品,以及由受託方以委託方名義購進原材料生產的產品,不論在財務上是否作銷售處理,都不得作為委託加工產品,而應當按照銷售自製產品徵收增值稅。
如你所說的,包工包料顯然不符合委託加工的性質,所以呢你收到的加工費發票是不能計入庫存商品的;如果對方開了了模具的增值稅發票計入庫存商品是沒有問題的,所屬模具加工和加工費是一個性質,同樣不能計入庫存商品

❷ 請問我幫別人加工東西和別人談價格的時候含稅、和不含稅怎麼理解開票和不開票是什麼意思請大神詳細告

含稅就是這個物品已經交過稅了 所以貴點 不含稅是他還沒交稅 你還得交稅 。 開票的 就是含稅的 。 不開票就是他沒繳稅但是賣給你便宜點 但是沒發票 出入境如果要查你你這個還得繳稅。

❸ 增值稅發票上的價格為什麼是不含稅的價格

增值稅是價外稅,即價格不含稅,在開增值稅發票的時候價格為不含稅價格,以便於計算增值稅額。而普通發票因為沒有必要計算增值稅額所以寫的是含稅價格。
關於是否含稅的總結如下:
1. 增值稅專用發票上的價格是不含增值稅的;
2.普通發票上的價格是含稅的;
3.一般納稅人的銷售價格如果沒有特別指明,則是不含稅的;
4.零售價格,如果沒有特別指明,一般是含稅的;
5.價外費用和逾期包裝物押金的價格是含稅的;
6.對於一般納稅人企業而言其收取的加工費,如果題目沒有特別的提示,則是按照不含增值稅處理的;
7.對於運費。如果是銷售貨物的同時收取的運費,那麼這是作為價外收入需要計算銷項稅的,價外收入都是含稅的,因此需要換算(營改增之前),營改增之後按混業經營處理;
8.委託加工中的加工費與材料費,一般是不含稅的;
9.小規模納稅人的銷售價格是含稅的;
10.混合銷售中的「非增值稅應稅勞務」(如空調的安裝費)視為含稅收入;
11.組價成本中的金額是不含稅的;
12.一般納稅人採用簡易辦法征稅,銷售額視同含稅價。
怎麼判斷計算的時候用含稅價格還是不含稅價格?
首先我們要掌握,按稅法規定增值稅是用不含稅(增值稅)的價款計算的。
有時候題目不會說明價款是否含稅,所以對於價格是否含稅需要在多作習題中體會總結,下面是其中的部分總結,請參考。
1.增值稅專用發票上的價格是不含增值稅的;
2.普通發票上的價格是含稅的;
3.一般納稅人的正常銷售價格如果沒有特別指明,則是不含稅的;
4.零售價格,如果沒有特別指明,一般是含稅的;
5.價外費用的價格是含稅的;
6.對於一般納稅人企業而言其收取的加工費,如果題目沒有特別的提示,則是按照不含增值稅處理的。
具體問題在題目中也是要再具體分析的。

❹ 支付委託加工費的時候為什麼要交增值稅

委託加工費屬於在生產流轉過程中的新增增值額,所以要交增值稅。

增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。

從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。

增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的一個稅種。

(4)為什麼加工發票稅費貴擴展閱讀:

增值稅稅收類型

根據對外購固定資產所含稅金扣除方式的不同,增值稅可以分為:

(一)生產型增值稅

生產型增值稅指在徵收增值稅時,只能扣除屬於非固定資產項目的那部分生產資料的稅款,不允許扣除固定資產價值中所含有的稅款。該類型增值稅的征稅對象大體上相當於國內生產總值,因此稱為生產型增值稅。

(二)收入型增值稅

收入型增值稅指在徵收增值稅時,只允許扣除固定資產折舊部分所含的稅款,未提折舊部分不得計入扣除項目金額。該類型增值稅的征稅對象大體上相當於國民收入,因此稱為收入型增值稅。

(三)消費型增值稅

消費型增值稅指在徵收增值稅時,允許將固定資產價值中所含的稅款全部一次性扣除。這樣,就整個社會而言,生產資料都排除在征稅范圍之外。該類型增值稅的征稅對象僅相當於社會消費資料的價值,因此稱為消費型增值稅。中國從2009年1月1日起,在全國所有地區實施消費型增值稅。

❺ 加工費應開具地稅發票還是國稅發票,稅率是多

加工費屬於增值稅的徵收范圍,加工費應開具國稅發票
如果你單位是一般納稅人,可以直接使用單位的增值稅發票開具,稅率17%。如果你單位是小規模納稅人,開值稅發票的徵收率是3%
其他附加稅隨增值稅徵收

❻ 我是做外發加工廠的,就是賺加工費,交貨的時候公司的財務部需要我有發票,請問怎麼是為什麼

按照您的表述,貴公司的業務屬於稅法規定的受託加工,只就加工費開具增值稅發票,繳納增值稅,稅率17%。 1、收到受託加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記「受託加工物資―某公司」(註明物資數量),領用時作相應的附註說明。 2、對於加工過程中發生的生產成本: 借:生產成本 貸:原材料-輔助材料 貸:應付職工薪酬 貸:製造費用 3、加工完成按合同規定發給委託方時: (1)確認銷售收入 借:應收賬款(或銀行存款) 貸:主營業務收入(加工費收入) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) (2)同時結轉銷售成本: 借:主營業務成本 貸:生產成本 (3)在備查簿中將受託加工物資注銷,貸記「受託加工物資—某公司」(註明物資數量)。

❼ 聽說加工費開發票只要3%的稅收,我托朋友幫我去開,為什麼要5.5%的稅收

應為發票不是白開的
別人總要收點手續費
何況還要承擔點風險

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